- Categoria: Dati sui pagamenti
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- Categoria: Dati sui pagamenti
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Pagamenti APRILE - GIUGNO 2022
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- Categoria: Dati sui pagamenti
NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
1 | 27/01/2022 | COMPETENZE I° trimestre 2022 spese tenuta conto CC Tesoreria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
3 | 10/02/2022 | A.1.9 ROTOLONI CARTA - MONTEBELLO -BIANCHI FATT. N. 2455 DEL 17/12/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 208 | PAGATO |
4 | 10/02/2022 | A.1.9 ROTOLONI CARTA GAMBELLARA BIANCHI - FATT. N.2454 DEL 17012/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 234 | PAGATO |
5 | 10/02/2022 | A.1.9 - TAPPETI ISTITUTO - D.&A. - FATT. N. 518 DEL 17/12/2022 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 724 | PAGATO |
6 | 10/02/2022 | A.1.9 - Mascherine ffp2 - BIANCHI -FATT. N. 2380 DEL 10/12/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 380 | PAGATO |
7 | 11/02/2022 | A2.1 Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 459,56 | PAGATO |
8 | 11/02/2022 | A3.3 Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 INF. SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 270,62 | PAGATO |
9 | 11/02/2022 | A3.4 Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 INF. ZERM | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 139,45 | PAGATO |
10 | 11/02/2022 | A3.5 Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 PRIM GAMB | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 346,54 | PAGATO |
11 | 11/02/2022 | A3.6 Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 prim Mont | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 418,98 | PAGATO |
12 | 11/02/2022 | A3.7Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 PRIM ZERM | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 158,72 | PAGATO |
13 | 11/02/2022 | A3.8 Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 SEC GAMB | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 274,11 | PAGATO |
14 | 11/02/2022 | A3.9 Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 SEC MONT | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 451,42 | PAGATO |
15 | 11/02/2022 | A.2.1 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 46,34 | PAGATO |
16 | 11/02/2022 | A.2.1 FATTURA N. 593/2022-3 - ABBONAMENTO MEDIASOFT 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 180 | PAGATO |
17 | 17/02/2022 | P.5.2 - Giochi matematici | P.5.2 - Gare e concorsi | 152 | PAGATO |
19 | 17/02/2022 | A3.8 Katy Knoll f. 4 del 23/12/21 Progetto Lettorato Tedesco Secondaria Gamb. | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 1164,80 | PAGATO |
20 | 17/02/2022 | A.3.7 - PROGETTO GIOCO ATLETICA PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 720 | PAGATO |
21 | 17/02/2022 | A.2.1 ABBONAMENTO SITO - ARUBA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 50 | PAGATO |
23 | 18/02/2022 | A.2.1 RINNOVO ABBONAMENTO SPAGGIARI 2022 - FATT. N. 2898/FVISE DEL 08/02/2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 985,15 | PAGATO |
24 | 18/02/2022 | A.3.5 FORNTIURA CANCELLERIA PRIMARIA GAMBELLARA - FATT. N. V3-1499 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 87,89 | PAGATO |
25 | 18/02/2022 | A.2.1 FORNITURA CARTELLINI MARCA TEMPO - FATT. N. 9PA DEL 07/02/2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105 | PAGATO |
27 | 21/02/2022 | Restituzione risorse PNSD - Contributo connettività | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1000 | PAGATO |
28 | 21/02/2022 | Restituzione risorse PNSD- I Miei 10 Libri | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 154,65 | PAGATO |
29 | 21/02/2022 | A.2.1 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105,23 | PAGATO |
30 | 10/03/2022 | Apertura Fondo Minute Spese | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 500 | PAGATO |
31 | 21/03/2022 | A.1.10 - Fatt. n. 3512/EC - SPAGGIARI - FORNITURA PROGRAMMA ALUNNI 2.0 | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 300 | PAGATO |
32 | 21/03/2022 | A.2.1 - FATT. N. 148/E DEL 24/02/2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 531 | PAGATO |
33 | 21/03/2022 | A.1.2 - FATT. N. 572 DEL 10/03/2022 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 156 | PAGATO |
34 | 21/03/2022 | A.1.2 - FATT. N. 574 DEL 10/03/2022 BIANCHI - ROTOLONI CARTA GAMBELLARA | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 364 | PAGATO |
36 | 21/03/2022 | A.2.1 FATT. N. 1022053294 DEL 02/03/2022 - SPESE MESE DI GENNAIO 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 7,42 | PAGATO |
37 | 22/03/2022 | A3.7 MENEGHETTI M.S. NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO CALENDARTE PRIM.ZERM | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 640 | PAGATO |
38 | 22/03/2022 | P.2.1 FATT. N. FA22004709 DEL 22/03/2022 - MATERIALE INCLUSIONE | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 104,54 | PAGATO |
39 | 23/03/2022 | A3.1 FATT. N. 12/7 DEL 24/02/2022 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 144,95 | PAGATO |
40 | 24/03/2022 | A.1.9 IVA - MASCHERINE FFP2 - BIANCHI | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 19 | PAGATO |
41 | 24/03/2022 | A2.1 IVA Copymac f. 792/PA Fotocopiatori 4 trimestre 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 554,27 | PAGATO |
42 | 24/03/2022 | A.1.9 IVA TAPPETI | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 159,28 | PAGATO |
43 | 24/03/2022 | A.1.9 IVA ROTOLONI CARTA GAMBELLARA | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 51,48 | PAGATO |
44 | 24/03/2022 | A.1.9 IVA ROTOLI MONTEBELLO BIANCHI | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 45,76 | PAGATO |
45 | 24/03/2022 | A.1.9 IVA ROTOLONI CARTA ZERMEGHEDO | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 28,60 | PAGATO |
46 | 24/03/2022 | A.3.5 - IVA FATT. N. V3-1499 BORGIONE - CANCELLERIA PRIM GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 19,34 | PAGATO |
47 | 24/03/2022 | A.1.4 IVA FATT. N. 7PA SUNNEXT - ELETTRODI DEFIBRILLATORE | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 37,60 | PAGATO |
48 | 24/03/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 593/2022-3 MEDIASOFT - ABBONAMENTO 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 39,60 | PAGATO |
49 | 24/03/2022 | A.2.1 IVA FATT. N. 9PA - CARTELLINI MARCA TEMPO - FRANCO E ZOPPELLO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,10 | PAGATO |
50 | 24/03/2022 | A.2.1 - IVA ABBONAMENTO GESTIONE SITO ARUBA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
51 | 24/03/2022 | A.2.1 - IVA FATT. N. 2898/FVISE - ABBONAMENTO SPAGGIARI 2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 216,73 | PAGATO |
52 | 24/03/2022 | A.1.10 - IVA FATT. N. PA55/2022 . MASCHERINE FFP2 - DEA | A.1.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 | 22,50 | PAGATO |
53 | 31/03/2022 | P.2.1 fattura n. V3-8307. materiale didattico per inclusione | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 88,99 | PAGATO |
54 | 31/03/2022 | P.2.1 fatt. n. v3-8306 del 14/03/2022 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 41,65 | PAGATO |
56 | 31/03/2022 | A.3.9 Progetto lettorato spagnolo 2021/2022 sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 480 | PAGATO |
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NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
245 | 06/10/2021 | A2.1 Spese postali mesi di Luglio 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 16,33 | PAGATO |
246 | 06/10/2021 | A1.9 Acquisto VISIERE PROTETTIVE - FAT. N. 20214E25611 del 28/09/2021 - SPAGGIARI | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 210 | PAGATO |
247 | 07/10/2021 | A.2.1 Fattura n. 140-000067 del 31/08/2021 Elettrocasa - Acquisto tablets per green pass | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 1084,43 | PAGATO |
248 | 11/10/2021 | A.3.6 ERICKSON Fat. 02/947 del 29/09/2021 - Acquisto Linea del 20 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 703 | PAGATO |
249 | 11/10/2021 | A.3.7 F. N. 0/2812 DEL 14/09/2021 ERICKSON - Linea del 20 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 281,20 | PAGATO |
250 | 12/10/2021 | A.3.3 Copymac fat. n. 534/P del 27/08/2021 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 32,23 | PAGATO |
251 | 12/10/2021 | A.3.4 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 5,33 | PAGATO |
252 | 12/10/2021 | A.3.5 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 6,19 | PAGATO |
253 | 12/10/2021 | A.3.7 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 0,31 | PAGATO |
254 | 12/10/2021 | A.3.9 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1,09 | PAGATO |
255 | 12/10/2021 | A.2.1 Copymac Fat. n. 534/P del 27/08/2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 383,23 | PAGATO |
256 | 12/10/2021 | A2.1 Rimborso contributo iscrizione alunno BETTEGA FRANCESCO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 35 | PAGATO |
257 | 12/10/2021 | P2.3 n. 3 QUOTE CORSO SICUREZZA PER DIRIGENTI | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 240 | PAGATO |
258 | 13/10/2021 | COMPETENZE 3 TRIM. 2021 SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
259 | 11/11/2021 | A.3.6 Borgione Fatt. n. V3-24824 del 22/10/2021 - Materiale di cancelleria | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 956,11 | PAGATO |
260 | 11/11/2021 | A.1.9 - Acquisto materiale per igienizzazione - PULITALIA- "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 1527,59 | PAGATO |
261 | 11/11/2021 | A.1.9 - Acquisto DPI -Fatt . n. 901PA del 29/10/2021-"RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 387,13 | PAGATO |
262 | 11/11/2021 | A.2.1 - Spese postali mese di agosto 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 90,56 | PAGATO |
263 | 11/11/2021 | A.2.1 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 34,15 | PAGATO |
264 | 11/11/2021 | A3.3 acquisto materiale cancelleria - BORGIONE | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 609,54 | PAGATO |
265 | 22/11/2021 | A.2.1 Fattura n. 54 del 22/10/2021 - LICENZE OFFICE 2016 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 44 | PAGATO |
266 | 22/11/2021 | A.3.5 FATTURA N. 681/21 DEL 26/10/2021 - ABBONAMENTO NUOVO GULLIVER NEWS 21-22 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 75 | PAGATO |
267 | 22/11/2021 | A.3.7. FATTURA N. V3-22531 DEL 30/09/2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 713,08 | PAGATO |
268 | 22/11/2021 | A.3.8 FAT. N. V3-24066 DEL 15/10/2021 MATERIAEL CANCELLERIA SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 1302,89 | PAGATO |
269 | 22/11/2021 | P.2.2 Sportello d'ascolto a.s. 2020/2021 MARGHELLA | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 1650 | PAGATO |
270 | 22/11/2021 | A.3.3 FATTURA N. V3-27055DEL12/11/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 46,99 | PAGATO |
271 | 22/11/2021 | A.1.1 FATTURA N. 2/PA3 DEL 10/11/2021 FORNITURA TESSUTO PER TOVAGLIE | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 129,10 | PAGATO |
272 | 29/11/2021 | A.2.1 Polizza assicurazione alunni e personale anno scolastico 2021-2022 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 8175 | PAGATO |
273 | 29/11/2021 | A.3.3 Servizio noleggio fotocopiatori fAT. N. 680/PA - COPYMAC | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 214,04 | PAGATO |
274 | 29/11/2021 | A.3.4 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 28,19 | PAGATO |
275 | 29/11/2021 | A.3.5 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 82,96 | PAGATO |
276 | 29/11/2021 | A.3.6 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 150,66 | PAGATO |
277 | 29/11/2021 | A.3.7 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 33,68 | PAGATO |
278 | 29/11/2021 | A.3.8 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 43,92 | PAGATO |
279 | 29/11/2021 | A.3.9 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 39,85 | PAGATO |
280 | 29/11/2021 | A.2.1 Servizio noleggio fotocopiatori FAT. N. 680/PA - 2021 COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 342,89 | PAGATO |
281 | 06/12/2021 | A.3.1 FATTURA N. 77/7 DEL 05/11/2021-FORNITURA STAMPANTE | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 269 | PAGATO |
282 | 06/12/2021 | A.3.5 FATT. N. V3-27534 - Materiale di cancelleria primaria Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 1375,97 | PAGATO |
283 | 06/12/2021 | A.3.3 fatt. n. v3-27744 del 17/11/2021 - Materiale cancelleria Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 112,16 | PAGATO |
284 | 06/12/2021 | A.3.8 - FATT. N. V3-28412 DEL 22/11/2021 - CANCELLERIA SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 53,06 | PAGATO |
285 | 06/12/2021 | A.3.7 - NETTO PROGETTO TENNIS N.1/2021 DEL 02/11/2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 100 | PAGATO |
286 | 06/12/2021 | A.1.9 ACQUISTO SCALETTA AMBULATORIO FATTURA N. 2152/MF DEL 25/11/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 47 | PAGATO |
287 | 06/12/2021 | P.2.1 PAGAMENTO SPORTELLO AUTISMO SE.DICO 2021/22 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 100 | PAGATO |
288 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 94,24 | ANNULLATO |
289 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 238,57 | ANNULLATO |
290 | 17/12/2021 | A1.9 IVA Acquisto visiere protettive - SPAGGIARI fat. n. 20214E25611 del 28/09/2021 risorse ex art. 31, co. 1 DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 10,50 | ANNULLATO |
291 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 156,88 | ANNULLATO |
292 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 205,96 | ANNULLATO |
293 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 286,64 | ANNULLATO |
294 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 9,68 | ANNULLATO |
295 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 210,34 | ANNULLATO |
296 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 252,28 | ANNULLATO |
297 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 29,29 | ANNULLATO |
298 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 28,40 | ANNULLATO |
299 | 17/12/2021 | PAGAMENTO IVA FATTURA | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 10,34 | ANNULLATO |
300 | 21/12/2021 | A3.7 RITENUTA ACCONTO SCHIAVO MARTINA PROGETTO TENNIS PRIM.ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 25 | PAGATO |
301 | 21/12/2021 | A3.7 IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SCHIAVO MARTINA PROGETTO TENNIS PRIM.ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 10,63 | PAGATO |
302 | 21/12/2021 | A3.2 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 600 | PAGATO |
303 | 22/12/2021 | P4.1 Spaggiari f. 20214g05720 del 13.12 Corso aggiornamento pagamenti elettronici | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 80 | PAGATO |
304 | 22/12/2021 | A1.2 Fer Con f. s00222 del 30.11.21 Acquisto Pale da Neve Prim Montebello e Inf.Zerm | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 30 | PAGATO |
305 | 22/12/2021 | A1.9 Siggi F. V21L000119 del 30/11/21 Dispositivi Protezione Camici infanzia | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 314 | PAGATO |
306 | 22/12/2021 | A1.9 SP COTTON f.4/pa del 6.12.21 Camici collaboratori dispositivi sicurezza individuale | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 330 | PAGATO |
307 | 22/12/2021 | A1.4 MEDICALS SAS - DEFIBRILLATORE PALESTRA MONTEBELLO - F.790/2021 DEL 30.11.21 | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 901,64 | PAGATO |
308 | 22/12/2021 | A.2.1. Pagamento IVA FATTURA 000534/PA - COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 94,24 | PAGATO |
309 | 22/12/2021 | A.2.1 PAGAMENTO IVA FATTURA 0140-000067 - ELETTROCASA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 238,57 | PAGATO |
310 | 22/12/2021 | A.1.9 PAGAMENTO IVA FATTURA 20214E25611 - SPAGGIARI | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 10,50 | PAGATO |
311 | 22/12/2021 | A.3.7 IVA FATTURA V3-24066 - BORGIONE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 156,88 | PAGATO |
312 | 22/12/2021 | A.2.1 IVA FATTURA 000680/PA - COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 205,96 | PAGATO |
313 | 22/12/2021 | A.3.8 IVA FATTURA V3-24066 - BORGIONE | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 286,64 | PAGATO |
314 | 22/12/2021 | A.2.1 IVA FATTURA - 0000054 LOYD JOHN | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 9,68 | PAGATO |
315 | 22/12/2021 | A.3.6 IVA FATTURA V3-24824 BORGIONE | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 210,34 | PAGATO |
316 | 22/12/2021 | A.1.9 IVA FATTURA 3000813/3 - PULITALIA | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 252,28 | PAGATO |
317 | 22/12/2021 | A.1.9 IVA FATTURA 901PA - CLEANER | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 29,29 | PAGATO |
318 | 22/12/2021 | A.1.1 IVA FATTURA N. 2/PA3 TIGIESSE | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 28,40 | PAGATO |
319 | 22/12/2021 | A.3.3 - IVA FATTURA V3-27055 -BORGIONE | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 10,34 | PAGATO |
320 | 27/12/2021 | A.3.1 Acquisto Mazzo di Fiori per Cerimonia funebre | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 45 | PAGATO |
321 | 27/12/2021 | A.1.2 Acquisto fertilizzante per le piante dei plessi di Gambellara da FLORICOLTURA ZONATO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 16,80 | PAGATO |
322 | 27/12/2021 | A.2.1 Acquisto chiavette USB invalsi 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 27,99 | PAGATO |
323 | 27/12/2021 | A.1.4 Pile defibrillatore GLOBAL MARKET | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 3,50 | PAGATO |
324 | 27/12/2021 | A2.1 Acquisto registro verbali Commissione Esami di Stato 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 19,76 | PAGATO |
325 | 27/12/2021 | A.2.1 Acquisto prodotto antiformiche da FERRAMENTA Poli Roberto Snc | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4,50 | PAGATO |
326 | 27/12/2021 | A2.1 Spese invio raccomandata A/R ass. CASALINO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 10,10 | PAGATO |
327 | 27/12/2021 | A1.2 Acquisto pacchi detersivo per lavatrice PRIX ass. CASALINO | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 4,47 | PAGATO |
328 | 27/12/2021 | A3.1 Acquisto ventose da parete SALGAROLO | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 9,10 | PAGATO |
329 | 27/12/2021 | A2.1 Spese spedizione pacco postale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
330 | 27/12/2021 | A1.1 Acquisto base per il Labaro | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 48,80 | PAGATO |
331 | 27/12/2021 | A2.1 Spedizione pacco postale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 16,10 | PAGATO |
332 | 27/12/2021 | A2.1 Spese spedizione pacco postale | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 9 | PAGATO |
333 | 27/12/2021 | A2.1 Spese postali RACCOMANDATA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 9 | PAGATO |
334 | 27/12/2021 | A2.1 Acquisto telefono doccia per bagno H | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 9,40 | PAGATO |
335 | 27/12/2021 | A.3.1 Acquisto omaggio floreale per Esperta | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 25 | PAGATO |
336 | 27/12/2021 | A.3.1 Acquisto cerotti | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 14,85 | PAGATO |
337 | 27/12/2021 | A.3.1 Acquisto materiale per laboratorio | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 9,09 | PAGATO |
338 | 27/12/2021 | A.1.1 Acquisto filo per confezionamento tovaglie aula magna | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 3,60 | PAGATO |
339 | 27/12/2021 | A2.1 Spese per pile orologi e calcolatrici | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,50 | PAGATO |
340 | 27/12/2021 | A.2.1 Acquisto pile alcaline di ricambio | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 2,60 | PAGATO |
341 | 27/12/2021 | A1.1 Acquisto fiori decoro aula magna | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 25,50 | PAGATO |
342 | 27/12/2021 | Acquisto cinesini-coppette per attività in palestra | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 29,98 | PAGATO |
343 | 27/12/2021 | Duplicazione n. 4 chiavi cancello istituto | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 8 | PAGATO |
344 | 27/12/2021 | SPESE POSTALI PER N. 2 RACCOMANDATE URGENTI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 21,80 | PAGATO |
345 | 27/12/2021 | Acquisto materiale urgente di pulizia | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 49,84 | PAGATO |
346 | 27/12/2021 | Acquisto materiale urgente pronto soccorso | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 43,10 | PAGATO |
347 | 27/12/2021 | Acquisto urgente registro infortuni | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 8,62 | PAGATO |
348 | 27/12/2021 | A.3.1. IVA FATTURA N. 77/7 DEL 05/11/21 DIESSE | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 59,18 | PAGATO |
349 | 27/12/2021 | A.3.5 IVA FATTURA N. V3-27534 BORGIONE | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 302,71 | PAGATO |
350 | 27/12/2021 | A.3.3 IVA FATTURA N. V3-27744 - BORGIONE | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 24,68 | PAGATO |
351 | 27/12/2021 | A.3.8 IVA FATTURA N. V3-28412 - BORGIONE | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 11,67 | PAGATO |
352 | 27/12/2021 | A.1.9 - FATTURA N. 2152/MF LA SANITARIA | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 10,34 | PAGATO |
353 | 27/12/2021 | A.1.4 IVA FATT 790/2021 MEDICALS | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 198,36 | PAGATO |
354 | 27/12/2021 | A.1.9 IVA FATTURA V21L000119 SIGGI | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 69,08 | PAGATO |
355 | 27/12/2021 | A.1.2 - IVA FATTURA 50022 FERCON | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 6,60 | PAGATO |
356 | 27/12/2021 | A.1.9 IVA FATTURA 4/PA S P COTTON | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 72,60 | PAGATO |
357 | 27/12/2021 | P.4.1 - FATTURA PROT. N. 10022 DDEL 27/12/2021 - SPAGGARI VOLUME | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 70 | PAGATO |
- Categoria: Dati sui pagamenti
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
133 | 01/07/2021 | A.3.8 Progetto Affettività MARGHELLA Secondaria di Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 360 | PAGATO |
134 | 01/07/2021 | A.3.9 Progetto Affettività Secondaria di Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 540 | PAGATO |
135 | 01/07/2021 | A2.1 Rinnovo servizio di GESTIONE BACKUP e NAS LOYD JOHN | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 450 | PAGATO |
136 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 184,85 | PAGATO |
137 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 64,05 | PAGATO |
138 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 182,37 | PAGATO |
139 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 66,32 | PAGATO |
140 | 01/07/2021 | IDMOV: 002260093075012021-06-30009330523 | A.1.5 - Spese di personale | 2,64 | PAGATO |
141 | 20/07/2021 | COMPETENZE 2 TRIMESTRE 2021 - SPESE TENUTA CONTO TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
142 | 20/07/2021 | A.2.1 IVA estensione garanzia BIRBA di Dyva Italia srl | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 18,03 | PAGATO |
143 | 20/07/2021 | A.1.2. IVA Acquisto materiale igienizzante SIDAF | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 69,21 | PAGATO |
144 | 20/07/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n. 3000470_3-3000473_3-3000468_3-3000467_3-3000469_3-3000472_3-3000471_3 dd. 31-05-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 158 | PAGATO |
145 | 20/07/2021 | A.2.1 IVA Acquisto etichette per inventario e timbro CENTRO CLICHES | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 30,80 | PAGATO |
146 | 20/07/2021 | A2.1 IVA Servizio Manutenzione e riparazione elettrodomestici MAGNABOSCO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 55 | PAGATO |
147 | 20/07/2021 | A2.1 IVA Acquisto materiale per uffici SALVADORE fattura n. 2/PA dd. 08-06-2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 15,27 | PAGATO |
148 | 20/07/2021 | A.2.1 IVA Acquisto Scaletta mobile per Uffici FER CON | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,26 | PAGATO |
149 | 20/07/2021 | A.3.5 IVA Acquisto Compressore e cassetta attrezzi Primaria Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 36,69 | PAGATO |
150 | 20/07/2021 | A3.12 IVA Acquisto 4 Notebook CH Valdagno Sas risorse ex art. 21/dl 137/2020 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 442,46 | PAGATO |
151 | 21/07/2021 | A2.1 Spese postali mesi di maggio 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 15,76 | PAGATO |
152 | 21/07/2021 | A.3.3 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 159,01 | PAGATO |
153 | 21/07/2021 | A3.4 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre COPYMAC | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 148,80 | PAGATO |
154 | 21/07/2021 | A3.5 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 511,97 | PAGATO |
155 | 21/07/2021 | A3.6 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 512,64 | PAGATO |
156 | 21/07/2021 | A3.7 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 139,30 | PAGATO |
157 | 21/07/2021 | A3.8 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 205,16 | PAGATO |
158 | 21/07/2021 | A3. 9 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 302,77 | PAGATO |
159 | 21/07/2021 | A2.1 Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 523,71 | PAGATO |
160 | 21/07/2021 | A.1.2 Acquisto Bandiere e Labaro | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 950 | PAGATO |
161 | 27/07/2021 | A2.1 IVA Rinnovo servizio di GESTIONE BACKUP e NAS LOYD JOHN | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99 | PAGATO |
162 | 27/07/2021 | A2.1 IVA Servizio noleggio fotocopiatori secondo trimestre 2021 COPYMAC | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 550,74 | PAGATO |
163 | 27/07/2021 | A.1.2 IVA Acquisto Labaro e Bandiere | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 209 | PAGATO |
164 | 02/08/2021 | A1.9 Acquisto grembiuli per il personale collaboratore scolastico di tutti i plessi dell'IC | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 440 | PAGATO |
165 | 02/08/2021 | A2.1 Rinnovo licenza Antivirus Norton O.C.P. Informatica s.rl. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105,18 | PAGATO |
166 | 02/08/2021 | A1.4 Nastro adesivo bicolore e ricambio bomboletta per segnalatore acustico (tromba) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 255,28 | PAGATO |
167 | 02/08/2021 | A3.6 Acquisto compressore primaria montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 123,93 | PAGATO |
168 | 02/08/2021 | A.1.4 Acquisto bollini segnaposto CENTROCLICHES | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 220,50 | PAGATO |
169 | 02/08/2021 | A3.2 Acquisto materiale ed attrezzature musicali per i plessi della Primaria e della Secondaria di Gambellara e Secondaria Montebello | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 1070 | PAGATO |
170 | 02/08/2021 | A2.1 Assicurazione furto incendio UNIPOL SAI Filiale di Lonigo (VI) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |
171 | 02/08/2021 | P1.1 UN LABORATORIO PER CRESCERE: primi passi digitali Primaria Zermeghedo (notebook+cavi di sicurezza) | P.1.1 - UN LABORATORIO PER CRESCERE: PRIMI PASSI DIGITALI | 9792 | PAGATO |
172 | 02/08/2021 | A3.3 Acquisto Monitor Infanzia Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 1550 | PAGATO |
173 | 02/08/2021 | A3.4 Acquisto Monitor Infanzia Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 1550 | PAGATO |
174 | 02/08/2021 | A3.5 Acquisto MONITOR SMART BOARD | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 2150 | PAGATO |
175 | 02/08/2021 | A3.6 Acquisto Monitor Smart Board O.C.R. Informatica | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 2150 | PAGATO |
176 | 02/08/2021 | A3.9 Acquisto Monitor Smart board e Carrello manuale Visione | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 2490 | PAGATO |
177 | 02/08/2021 | A1.3 Acquisto poltrone per uffici segreteria GRENDENE SRL | A.1.3 - Beni d'investimento | 2939,91 | PAGATO |
178 | 02/08/2021 | A1.9 Acquisto materiale di pulizia PULITALIA risorse ex art. 31, co. 1, DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 573,71 | PAGATO |
179 | 06/08/2021 | A3.1 Acquisto libretti alunni e registri per tutti i plessi ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 770 | PAGATO |
180 | 06/08/2021 | A1.9 Acquisto Grembiuli con risorse ex art. 31, co n.1 dl 41/21 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 434 | PAGATO |
181 | 06/08/2021 | A3.2 Acquisto Magliette di Istituto POLG SRL | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 2977,10 | PAGATO |
182 | 11/08/2021 | A2.1 Acquisto materiale di cancelleria per uffici Cartoleria SALVADORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 356,63 | PAGATO |
183 | 12/08/2021 | A1.9 Acquisto materiale igienizzante SIDAF risorse ex art. 31, co. 1 DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 1544,40 | PAGATO |
184 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 97,78 | PAGATO |
185 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 237,85 | PAGATO |
186 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 53,86 | PAGATO |
187 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 431,72 | PAGATO |
188 | 18/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 269,32 | PAGATO |
189 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 477,51 | PAGATO |
190 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 22,26 | PAGATO |
191 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 13,98 | PAGATO |
192 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 277,22 | PAGATO |
193 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Zermeghedo | A.1.5 - Spese di personale | 258,65 | PAGATO |
194 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 18,57 | PAGATO |
195 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 45,99 | PAGATO |
196 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 44,23 | PAGATO |
197 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 18,72 | PAGATO |
198 | 19/08/2021 | A1.5 Compensi netti Progetto Frutta a scuola a.s. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 24,49 | PAGATO |
199 | 19/08/2021 | A1.6 Compenso netto R.S.P.P. MENIN CHIARA A.S. 2020/21 | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 1009,22 | PAGATO |
200 | 20/08/2021 | A3.6 Progetto BODY PERCUSSION PANTA RHEI s.r.l. a.s. 2020/21 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 1240 | PAGATO |
201 | 23/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 Gambellara | A.1.5 - Spese di personale | 281,27 | PAGATO |
202 | 23/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2020/21 Gambellara | A.1.5 - Spese di personale | 74,07 | PAGATO |
203 | 23/08/2021 | A1.5 Compensi Netti funzioni miste a.s. 2019/20 (Mensa e Sorveglianza) e 2020/21 Gambellara (servizio panino) | A.1.5 - Spese di personale | 139,93 | PAGATO |
204 | 25/08/2021 | A3.6 IVA Acquisto compressore primaria montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 27,26 | PAGATO |
205 | 25/08/2021 | A1.4 IVA Nastro adesivo bicolore e ricambio bomboletta per segnalatore acustico (tromba) | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 56,16 | PAGATO |
206 | 25/08/2021 | A.1.4 IVA Acquisto Bollini di distanziamento CENTRO CLICHES | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 48,51 | PAGATO |
207 | 25/08/2021 | A2.1 IVA Rinnovo licenza Antivirus Norton O.C.P. Informatica s.rl. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 23,14 | PAGATO |
208 | 25/08/2021 | P1.1 UN LABORATORIO PER CRESCERE: primi passi digitali Primaria Zermeghedo IVA 4% (42,40) e IVA 22% (1865,60+55,44) | P.1.1 - UN LABORATORIO PER CRESCERE: PRIMI PASSI DIGITALI | 1963,44 | PAGATO |
209 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto grembiuli per il personale collaboratore scolastico di tutti i plessi dell'IC | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 96,80 | PAGATO |
210 | 25/08/2021 | A1.3 IVA Acquisto poltrone per uffici segreteria GRENDENE SRL | A.1.3 - Beni d'investimento | 646,78 | PAGATO |
211 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto materiale di pulizia PULITALIA risorse ex art. 31, co. 1, DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 126,22 | PAGATO |
212 | 25/08/2021 | A3.3 IVA Acquisto Monitor Infanzia Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 341 | PAGATO |
213 | 25/08/2021 | A3.4 IVA Acquisto Monitor Infanzia Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 341 | PAGATO |
214 | 25/08/2021 | A3. 5 IVA Acquisto Monitor Smart Board O.C.R. | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 473 | PAGATO |
215 | 25/08/2021 | A3.9 Acquisto monitor smart board e carrello - OCR f. 189/PA Sc.Sec. M. IDMOV: 002260093281242021-08-24009351146 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 547,80 | PAGATO |
216 | 25/08/2021 | A3.6 IVA Acquisto Monitor Smart Board O.C.R. Informatica | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 473 | PAGATO |
217 | 25/08/2021 | A3.1 IVA Acquisto libretti alunni e registri per tutti i plessi ARTI GRAFICHE FULVIO S.R.L. | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 169,40 | PAGATO |
218 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto Grembiuli con risorse ex art. 31, co n.1 dl 41/21 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 95,48 | PAGATO |
219 | 25/08/2021 | A3.2 IVA Acquisto Magliette di Istituto POLG SRL | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 654,96 | PAGATO |
220 | 25/08/2021 | A2.1 IVA Acquisto materiale di cancelleria per uffici Cartoleria SALVADORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 78,46 | PAGATO |
221 | 25/08/2021 | A3.2 IVA Acquisto materiale ed attrezzature musicali Primaria e Secondaria Gambellara e Secondaria Montebello | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 235,40 | PAGATO |
222 | 25/08/2021 | A1.9 IVA Acquisto materiale igienizzante SIDAF risorse ex art. 31, co. 1 DL 41/2021 | A.1.9 - "RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021" | 339,77 | PAGATO |
223 | 25/08/2021 | A1.5 IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 131,43 | PAGATO |
224 | 25/08/2021 | A1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO (TASSAZIONE SEPARATA) | A.1.5 - Spese di personale | 325,74 | PAGATO |
225 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 468,32 | PAGATO |
226 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 4,97 | PAGATO |
227 | 25/08/2021 | A1.5 INPS CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 9 | PAGATO |
228 | 25/08/2021 | A1. 5 IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 134,36 | PAGATO |
229 | 25/08/2021 | A1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO (TASSAZIONE SEPARATA) | A.1.5 - Spese di personale | 388,22 | PAGATO |
230 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 515,33 | PAGATO |
231 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 5,47 | PAGATO |
232 | 25/08/2021 | A1.5 INPS CONTRIBUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 7 | PAGATO |
233 | 25/08/2021 | A1.5 IRAP PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 18,95 | PAGATO |
234 | 25/08/2021 | A1.5 IRPEF PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 56,23 | PAGATO |
235 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 ZERMEGHEDO | A.1.5 - Spese di personale | 52,75 | PAGATO |
236 | 25/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 0,56 | PAGATO |
237 | 25/08/2021 | A1.5 INPS CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA A SCUOLA A.S. 2020/21 | A.1.5 - Spese di personale | 1 | PAGATO |
238 | 25/08/2021 | A1.6 IRAP R.S.P.P. MENIN A.S. 2020/21 | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
239 | 25/08/2021 | A1.6 IRPEF R.S.P.P. MENIN A.S. 2020/21 | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 373,27 | PAGATO |
240 | 26/08/2021 | A1.5 IRAP FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 20/21 GAMBELLARA | A.1.5 - Spese di personale | 63,48 | PAGATO |
241 | 26/08/2021 | A1.5 IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 20/21 GAMBELLARA (TASSAZIONE SEPARATA) | A.1.5 - Spese di personale | 183,18 | PAGATO |
242 | 26/08/2021 | A1.5 INPDAP C/DIPENDENTE e C/ISTITUTO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 2020/21 GAMBELLARA | A.1.5 - Spese di personale | 246,44 | PAGATO |
243 | 26/08/2021 | A1.5 INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S. 2019/20 e 2020/21 Gambellara | A.1.5 - Spese di personale | 2,61 | PAGATO |
244 | 26/08/2021 | A1. 5 INPS FUNZIONI MISTE 2019/20 e 2020/21 GAMBELLARA | A.1.5 - Spese di personale | 9 | PAGATO |
- Categoria: Dati sui pagamenti
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
73 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 22% fattura n. 185PA dd. 26-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 192 | PAGATO |
74 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 5% fattura n. 185PA dd. 26-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 397,22 | PAGATO |
75 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 22% fattura n. 265PA dd. 31-03-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 848 | PAGATO |
76 | 01/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER Imponibile per IVA al 5% fattura n. 265PA dd. 31-03-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 119,94 | PAGATO |
77 | 01/04/2021 | A.2.1 Spese Postali gennaio 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 26,74 | PAGATO |
78 | 06/04/2021 | A.2.1 Sanzione ravvedimento operoso IVA Aruba fattura n. 20PAS0017455 dd. 31-12-2020 da regolarizzare | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,17 | PAGATO |
79 | 07/04/2021 | A.2.1 COPYMAC fattura n. 189PA dd. 31/03/2021 noleggio fotocopiatori primo semestre 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 332,25 | PAGATO |
80 | 07/04/2021 | A.3.3 COPYMAC fattura n. 189 Infanzia Sorio PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 153,20 | PAGATO |
81 | 07/04/2021 | A.3.4 COPYMAC fattura n. 189 Infanzia Zermeghedo PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 134,14 | PAGATO |
82 | 07/04/2021 | A.3.5 COPYMAC fattura n. 189 dd. 31/03/2021 Primaria Gambellara PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 732,61 | PAGATO |
83 | 07/04/2021 | A.3.6 COPYMAC fattura n.189 dd. 31/03/2021 Primaria Montebello PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 629,04 | PAGATO |
84 | 07/04/2021 | A.3.7 COPYMAC fattura n.189 dd. 31/03/2021 Primaria Zermeghedo PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 175,77 | PAGATO |
85 | 07/04/2021 | A.3.8 COPYMAC Fattura n.189 Secondaria Gambellara PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 295,51 | PAGATO |
86 | 07/04/2021 | A.3.9 COPYMAC Fattura n.189 dd. 31/03/2021 Secondaria Montebello PRIMO TRIMESTRE 2021 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 747,07 | PAGATO |
87 | 08/04/2021 | Apertura Fondo Minute Spese | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 500 | PAGATO |
88 | 09/04/2021 | COMPENTENZE 1 TRIM.2021-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
89 | 16/04/2021 | A.3.12 IVA OCP Acquisto 4 Switch ex art. 21 dl 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 105,56 | PAGATO |
90 | 16/04/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000133/3 dd. 26/02/2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 184,94 | PAGATO |
91 | 16/04/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000134/3 dd. 26/02/2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 148,61 | PAGATO |
92 | 16/04/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiale igienizzante in taniche SIDAF fattura n. FE/387 dd. 25-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 140,62 | PAGATO |
93 | 16/04/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER IVA Fattura n. 185PA dd. 26-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 62,10 | PAGATO |
94 | 16/04/2021 | A.3.9 IVA Acquisto materiale scienze Motorie Secondaria Montebello BERTOZZO Fattura n. 2PA dd. 02-03-2021 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 158,06 | PAGATO |
95 | 16/04/2021 | A.3.12 COVER UP Acquisto Tavolette grafiche n.3 per Secondaria Montebello e n. 2 Secondaria Gambellara ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 368,50 | PAGATO |
96 | 16/04/2021 | A.3.1 IVA COVER UP Acquisto 3 NB HP con fondi provenienti da donazioni di privati | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 329,34 | PAGATO |
97 | 16/04/2021 | A.3.12 IVA COVER UP 10 Notebook HP 270 G7 ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 1097,80 | PAGATO |
98 | 16/04/2021 | A.3.7 IVA Acquisto TONER per stampante datata FACCI SNC Fattura n. EIMM001508 dd. 08-03-2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 17,25 | PAGATO |
99 | 03/05/2021 | A.3.6 Servizio di Manutenzione macchina lavapavimenti Primaria Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 294 | PAGATO |
100 | 03/05/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA (Aspirapolvere Primaria di Gambellara) | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 250 | PAGATO |
101 | 05/05/2021 | A.3.8 Progetto CLIL Secondaria Gambellara a.s. 2020/2021 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 450 | PAGATO |
102 | 05/05/2021 | A.3.1 BORGIONE Acquisto Carte geografiche per IC Montebello | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 469,51 | PAGATO |
103 | 05/05/2021 | P.4.1 Corso PROTEO Graduatorie d'Istituto e valutazione titoli dd. 03-05-2021 (Ordile, Sepe, Cannatrozzo) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 90 | PAGATO |
104 | 06/05/2021 | A.3.9 DIESSE INFORMATIC SRL Acquisto WEB CAM - cavi HDMI - Switch HDMI | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 208,70 | PAGATO |
105 | 10/05/2021 | P.4.1 Corso SPAGGIARI Nuovo sistema gestione acquisti SIDI dd. 29-04-2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
106 | 12/05/2021 | A.1.2. Acquisto Sacchi e flaconi INPLAST fattura n. 1/PA dd. 30-04-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 317,75 | PAGATO |
107 | 18/05/2021 | A.1.2 Acquisto materiale di pulizia CLEANER IVA Fattura n. 265PA dd. 31-03-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 192,56 | PAGATO |
108 | 18/05/2021 | A.2.1 IVA COPYMAC fattura 189 dd. 31/03/2021 Primo trimestre 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 703,91 | PAGATO |
109 | 20/05/2021 | A.3.9 Acquisto Dizionari Lingua Italiana per la Secondaria di Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 599 | PAGATO |
110 | 25/05/2021 | P.4.1 Corso SPAGGIARI Verifica punteggio graduatorie ATA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 150 | PAGATO |
111 | 25/05/2021 | A.3.9 Acquisto strumenti musicali MEZZANOTA per Secondaria Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 750,04 | PAGATO |
112 | 26/05/2021 | P.4.1 Rimborso acconto non utilizzato per Piano Formazione docenti 2019/20 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 48,68 | PAGATO |
113 | 07/06/2021 | A.3.6 Progetto TRACCE DI COLORE Scuola Primaria di Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 630 | PAGATO |
114 | 07/06/2021 | A.1.2 Acquisto materiale igienizzante SIDAF | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 314,60 | PAGATO |
115 | 07/06/2021 | A.2.1 Integrazione garanzia "Birba" | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 81,97 | PAGATO |
116 | 07/06/2021 | A.2.1 Spese postali marzo 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 7,42 | PAGATO |
117 | 07/06/2021 | A.2.1 Acquisto etichette per inventario e timbro CENTRO CLICHES | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 140 | PAGATO |
118 | 08/06/2021 | A2.1 Servizio di manutenzione e riparazione elettrodomestici Scola Secondaria di Montebello e di Gambellara, Primari di Montebello | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 250 | PAGATO |
119 | 08/06/2021 | A1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n. 3000470_3-3000473_3-3000468_3-3000467_3-3000469_3-3000472_3-3000471_3 dd. 31-05-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 718,23 | PAGATO |
120 | 09/06/2021 | A2.1 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici SALVADORE Fattura n. 2/PA dd. 08-06-2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 69,43 | PAGATO |
121 | 10/06/2021 | A.3.5 Acquisto Compressore e cassetta attrezzi Primaria Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 166,79 | PAGATO |
122 | 10/06/2021 | A.2.1 Acquisto Scaletta Mobile per gli Uffici | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 105,72 | PAGATO |
123 | 21/06/2021 | A.3.7 Visita Museo Diocesano di Vicenza (Primaria Zermeghedo) | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 60 | PAGATO |
124 | 23/06/2021 | A3.12 Acquisto 4 Notebook CH Valdagno Sas risorse ex art. 21/dl 137/2020 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 2011,16 | PAGATO |
125 | 24/06/2021 | A.3.9. IVA Acquisto Strumenti musicali MEZZANOTA Secondaria Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 165,01 | PAGATO |
126 | 24/06/2021 | A.3.6 IVA Manutenzione lavapavimenti Primaria di Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 64,68 | PAGATO |
127 | 24/06/2021 | A.1.2 IVA Acquisto materiali di pulizia PULITALIA (Aspirapolvere Primaria di Gambellara) | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 55 | PAGATO |
128 | 24/06/2021 | A.3.1 IVA BORGIONE Acquisto Carte geografiche per IC Montebello | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 18,78 | PAGATO |
129 | 24/06/2021 | A.3.9 IVA DIESSE INFORMATIC SRL Acquisto WEB CAM - cavi HDMI - Switch HDMI | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 45,91 | PAGATO |
130 | 24/06/2021 | A.1.2 IVA Acquisto Sacchi e Flaconi INPLAST | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 69,91 | PAGATO |
131 | 28/06/2021 | A.1.5 Compensi netti animatore digitale 2020 | A.1.5 - Spese di personale | 499,77 | PAGATO |
132 | 28/06/2021 | A.2.1 Spese postali aprile 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 30,82 | PAGATO |
- Categoria: Dati sui pagamenti
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
1 | 03/02/2021 | COMPETENZE 4 TRIM. 2020-SPESE TENUTA CC TESORERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
2 | 08/02/2021 | A.3.3 BORGIONE Acquisto multipresa e adattatori fattura n. V3-1931 dd.27-01-2021 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 243,73 | PAGATO |
3 | 08/02/2021 | A.1.2 Aquisto Lavatrice Secondaria di Gambellara fattura n. 0001247PA dd. 31-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 224,51 | PAGATO |
4 | 08/02/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 0/25 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 433,46 | PAGATO |
5 | 08/02/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Gambellara e Infanzia Sorio fattura n. 0/24 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 78,76 | PAGATO |
6 | 08/02/2021 | P.2.1 GIODICART acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 156/P dd. 30-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 41,80 | PAGATO |
7 | 08/02/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n.3001528/3 e 3001529/3 dd. 21-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 2923,84 | PAGATO |
8 | 08/02/2021 | A.3.6 Acquisto lampada proiettore Penna grafica e Spray COVER UP imponibile fattura n. 79B dd. 22-01-2021 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 282 | PAGATO |
9 | 08/02/2021 | A.2.1 COPYMAC fattura 805 noleggio fotocopiatori secondo semestre 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 592,45 | PAGATO |
10 | 08/02/2021 | A.3.3 COPYMAC fattura n. 805 Infanzia Sorio SECONDO SEMESTRE 2020 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 174,94 | PAGATO |
11 | 08/02/2021 | A.3.4 COPYMAC fattura n. 805 Infanzia Zermeghedo SECONDO SEMESTRE 2020 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 115,61 | PAGATO |
12 | 08/02/2021 | A.3.5 COPYMAC fattura n. 805 Primaria Gambellara secondo semestre 2020 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 492,92 | PAGATO |
13 | 08/02/2021 | A.3.6 COPYMAC fattura n.805 Primaria Montebello secondo semestre 2020 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 465,54 | PAGATO |
14 | 08/02/2021 | A.3.7 COPYMAC fattura n.805 Primaria Zermeghedo secondo semestre 2020 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 191,44 | PAGATO |
15 | 08/02/2021 | A.3.8 COPYMAC Fattura n.805 Secondaria Gambellara secondo semestre 2020 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 263,15 | PAGATO |
16 | 08/02/2021 | A.3.9 COPYMAC Fattura n.805 Secondaria Montebello secondo semestre 2020 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 88,27 | PAGATO |
17 | 08/02/2021 | A.3.8 ULYSSES progetto lettorato Secondaria Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 700 | PAGATO |
18 | 08/02/2021 | A.3.7 Progetto Quilling MARCONATO ELENA | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 720 | PAGATO |
19 | 08/02/2021 | P4.1 CORSO FORMAZIONE 10 E LODE | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 90 | PAGATO |
20 | 09/02/2021 | P.4.1 Compenso Netto Zeffiro - Corso GSUITE | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 482,62 | PAGATO |
21 | 09/02/2021 | P.4.1 Compenso netto FEBBE formazione DSGA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 256,35 | PAGATO |
22 | 09/02/2021 | A.2.1. Spese postali agosto ottobre 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 71,94 | PAGATO |
23 | 12/02/2021 | A.2.1 Spese postali Novembre 2020 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 6,27 | PAGATO |
24 | 12/02/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Gambellara e Infanzia Sorio fattura n. 0/24 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 0,10 | PAGATO |
25 | 12/02/2021 | A.2.1 Contributo RTS a.s. 2020/2021 versato all'Istituto Canova | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 200 | PAGATO |
26 | 15/02/2021 | P.2.1 BORGIONE Acquisto materiale didattico per l'inclusione PRIMARIA MONTEBELLO | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 61,20 | PAGATO |
27 | 15/02/2021 | A.3.9 BORGIONE Acquisto materiale didattico per SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 87,07 | PAGATO |
28 | 15/02/2021 | A.2.1. Rinnovo servizi MEDIASOFT 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 452 | PAGATO |
29 | 16/02/2021 | A.2.1 Rinnovo servizi on line registro elettronico Spaggiari | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 950 | PAGATO |
30 | 16/02/2021 | Iscrizione Giochi matematici 2021 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 152 | PAGATO |
31 | 18/02/2021 | A.2.1 IVA ARUBA Fattura n. 20PAS0017455 dd. 31-12-2020 Rinnovo servizi dominio | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
32 | 18/02/2021 | 0,17 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 0,17 | ANNULLATO |
33 | 22/02/2021 | P.4.1 IRAP Zeffiro Corso GSUITE | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 56,20 | PAGATO |
34 | 22/02/2021 | P.4.1 IRPEF ZEFFIRO CORSO gsuite | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 178,50 | PAGATO |
35 | 22/02/2021 | P.4.1 IRAP Febbe formazione dsga | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 29,85 | PAGATO |
36 | 22/02/2021 | P.4.1 IRPEF FEBBE FORMAZIONE DSGA | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 94,81 | PAGATO |
37 | 22/02/2021 | A.3.12 OCP Acquisto 4 Switch ex art. 21 dl 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 479,80 | PAGATO |
38 | 22/02/2021 | P.4.1 Corso Assenze del Personale SPAGGIARI febbraio 2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
39 | 22/02/2021 | P.4.1 Corso contabilità 12 febbraio 2021 SPAGGIARI | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
40 | 23/02/2021 | P.4.1 Corso di formazione DSGA ed ASSISTENTI AMM.VI Proteo Fare Sapere 2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 200 | PAGATO |
41 | 25/02/2021 | A.3.6 UNIEURO Acquisto Radioregistratore Primaria Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 90,50 | PAGATO |
42 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiale igienizzante in taniche SIDAF fattura n. FE/387 dd. 25-02-2021 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 639,20 | PAGATO |
43 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000133/3 imponibile con IVA 22% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 835,22 | PAGATO |
44 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000133/3 imponibile con IVA 5% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 23,86 | PAGATO |
45 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000134/3 imponibile con IVA 22% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 661,95 | PAGATO |
46 | 05/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fattura n.3000134/3 imponibile con IVA 5% | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 59,65 | PAGATO |
47 | 05/03/2021 | P.4.1 SPAGGIARI Corso TFS 26-02-2021 | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 110 | PAGATO |
48 | 05/03/2021 | A.3.9 Acquisto materiale scienze motorie Secondaria Montebello BERTOZZO Fattura n. 2PA dd. 02-03-2021 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 718,46 | PAGATO |
49 | 05/03/2021 | A.3.6 GAIA EDIZIONI SRL Fattura n. 16/PA dd. 26-02-2021 Acquisto materiale didattico Primaria Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 133 | PAGATO |
50 | 05/03/2021 | A.3.1 COVER UP Acquisto 3 NB HP con fondi provenienti da donazioni di privati | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 1497 | PAGATO |
51 | 05/03/2021 | A.3.12 COVER UP 10 Notebook HP 270 G7 ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 4990 | PAGATO |
52 | 05/03/2021 | A.3.12 COVER UP Acquisto Tavolette grafiche n.3 per Secondaria Montebello e n. 2 Secondaria Gambellara ex art. 21 DL 137/20 | A.3.12 - "RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020" | 1675 | PAGATO |
53 | 05/03/2021 | A.2.1 Rinnovo Abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA anno solare 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
54 | 11/03/2021 | A.2.1 Assicurazione Furto Incendio UNIPOL SAI a.s. 2020/2021 Fatture n. U1230000021147 e U1230000021148 dd. 01-03-2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |
55 | 11/03/2021 | A.3.7 Acquisto TONER per stampante datata FACCI SNC Fattura n. EIMM001508 dd. 08-03-2021 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 78,40 | PAGATO |
56 | 15/03/2021 | A.3.9. SPETTACOLI "I PROMESSI SPOSI" "INFERNO" | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 372 | PAGATO |
57 | 17/03/2021 | A.2.1 IVA COPYMAC fattura 805 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 524,55 | PAGATO |
58 | 17/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n.3001528/3 dd. 21-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 275,79 | PAGATO |
59 | 17/03/2021 | A.1.2 Acquisto materiali di pulizia PULITALIA fatture n.3001529/3 dd. 21-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 343,83 | PAGATO |
60 | 17/03/2021 | A.1.2 Aquisto Lavatrice Secondaria di Gambellara fattura n. 0001247PA dd. 31-12-2020 | A.1.2 - PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA | 49,39 | PAGATO |
61 | 17/03/2021 | P.2.1 ERICKSON acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 0/25 dd. 12-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 12,62 | PAGATO |
62 | 17/03/2021 | A.3.6 IVA Acquisto lampada proiettore, Penna grafica e Spray COVER UP imponibile fattura n. 79B dd. 22-01-2021 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 62,04 | PAGATO |
63 | 17/03/2021 | A.3.3 BORGIONE Acquisto multipresa e adattatori fattura n. V3-1931 dd.27-01-2021 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 53,62 | PAGATO |
64 | 17/03/2021 | P.2.1 GIODICART acquisti libri sostegno Primaria Montebello fattura n. 156/P dd. 30-01-2021 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 9,20 | PAGATO |
65 | 17/03/2021 | A.2.1 IVA Mediasoft rinnovo servizi online canone 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99,44 | PAGATO |
66 | 17/03/2021 | A.2.1 IVA SPAGGIARI rinnovo registro elettronico 2021 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 209 | PAGATO |
67 | 17/03/2021 | IDMOV: 002260092726832021-03-16009295705 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 13,46 | PAGATO |
68 | 17/03/2021 | IDMOV: 002260092726832021-03-16009295705 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 19,16 | PAGATO |
69 | 17/03/2021 | IDMOV: 002260092726832021-03-16009295705 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 19,91 | PAGATO |
70 | 22/03/2021 | P.4.1 Corso di Formazione R-ASPP e RLS gennaio 2021 (aggiornamento antincendio rischio medio/elevato) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 700 | PAGATO |
71 | 23/03/2021 | A.2.1 Quota associativa SICURETE anno 2021 c/o ITIS ROSSI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
72 | 23/03/2021 | A.2.1 Assicurazione Furto Incendio UNIPOL SAI a.s. 2020/2021 (prelievo da partite di giro) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |